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月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄 月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)會計處理

【月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄 月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)會計處理】

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2、也就是說 , 如果你每筆進、銷貨都及時記賬 , 到月末的時候,你的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅就會出現(xiàn)“借方”余額,這樣你就不用做其它的會計處理了 。
3、出現(xiàn)的借方余額就是上期留抵 , 在填申報表時用得上 。
4、如果以后銷項大于進項+留抵,那么做如下分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅在下月初繳納增值稅之后,就借:應(yīng)交稅費-未交增值稅貸:銀行存款 。
本文今天分享完畢 , 希望對您有所幫助 。

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