庫房管理制度流程
1、物資的驗收入庫倉庫管理制度,物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點,經(jīng)使用部門或采購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后方可入庫,對入庫物資核對清點后,庫管員及時填寫入庫單,經(jīng)貨管科主管簽字后,庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳,采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證 。
2、物資保管倉庫管理制度,物資入庫后需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放,做到"二齊、三清、四號定位",庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點 。
3、物資的領發(fā)倉庫管理制度,庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā),若領料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的,庫管員有權拒絕發(fā)放,庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則 。
【庫房管理制度流程】4、物資退庫倉庫管理制度,由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時,應及時退庫并辦理退庫手續(xù),廢品物資退庫,庫管員根據(jù)"廢品損失報告單"進行查驗后,入庫并做好記錄和標識 。
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